目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县钟祥镇小学校主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。仁寿县钟祥镇小学校共有机构1个,其中:事业单位1个。内设8个处室,分别为行政办公室、总务处、教导处、财务室、安全办公室、党建办公室、德育处、少年先锋队。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量,加强教师队伍建设,着力推进依法办学,打造平安校园、特色校园,加强校园文化建设。夯实网络舆情安全及师生安全工作,高质量完成各类教育教学工作。
进一步健全内部控制和财务管理制度,严格按照相关政策要求,科学编制预算,并按预算及有关政策规定严格执行;严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定。进一步提高公众对教育工作和学校工作的支持度和满意度。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为1527.79万元,支出总计为1527.79万元。与2023年度相比,收入总计增加10.32万元,增加0.68%;支出总计增加10.32万元,增加0.68%。主要原因是人员类经费增加。

图1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1527.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1525.79万元,占99.87%;政府性基金预算财政拨款收入2.08万元,占0.13%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1527.79万元,其中:基本支出1266.87万元,占82.92%;项目支出260.92万元,占17.08%。

图3:支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为1527.79万元,财政拨款支出总计为1527.79万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加10.32万元,增加0.68%;支出总计增加10.32万元,增加0.68%。主要原因是人员类经费增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1525.71万元,占本年支出合计的99.86%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.24万元,增加0.54%。主要原因是人员类经费增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1525.71万元,主要用于以下方面:教育支出1079.29万元,占70.74%;社会保障和就业支出262.57万元,占17.21%;卫生健康支出71.59万元,占4.69%;住房保障支出112.26万元,占7.36%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1525.71万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为1079.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为69.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为113.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为52.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为7.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业补助(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为19.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为71.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为112.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.87万元,其中:
人员经费1250.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.38万元,主要包括:工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,较上年度增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构(饼状图)
1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。
其中:
国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2.08万元,增加100%。主要原因是2024年新增了此项目经费。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,仁寿县钟祥镇小学校机关运行经费支出0万元,比2023年度增加0万元,与2023年度决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2024年度,仁寿县钟祥镇小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,仁寿县钟祥镇小学校共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,仁寿县钟祥镇小学校在2024年度预算编制阶段,组织对义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、眉山市中小学生运动会经费、仁寿县钟祥镇小学校维修改造项目、财政补助经费等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对5个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对5个项目开展绩效自评,形成5个部门预算项目绩效自评表,《2024年仁寿县钟祥镇小学校专项预算项目绩效评价报告》见附件1(第四部分),《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附表十四(第五部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县钟祥镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障教育教学的正常开展,促进教研教改教育水平的提高,保障学校的日常工作的正常运转。 |
切实保障学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育可持续发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
切实保障学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育可持续发展。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
72.29 |
72.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
72.29 |
72.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
984 |
人数 |
984 |
10 |
10 |
|
开展全校教职工教学质量培训次数 |
= |
5 |
次 |
5 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
提高教师教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本 |
≥ |
650 |
元/人年 |
650 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
切实保障学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育可持续发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:郭小英 |
财务负责人:蔡有文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县钟祥镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障教育质量发展,提高教育质量,考核发放教育质量考核奖。 |
切实保障教育教学正常运转,提高教学质量,增强教师业务水平,促进教育事业可持续发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
切实保障教育教学正常运转,提高教学质量,增强教师业务水平,促进教育事业可持续发展。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
176.88 |
176.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
176.88 |
176.88 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
80 |
人 |
80 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
保障教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
保障时间 |
= |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
= |
870000 |
元 |
870000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
切实保障教育教学正常运转,提高教学质量,增强教师业务水平,促进教育事业可持续发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:郭小英 |
财务负责人:蔡有文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县钟祥镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年眉山市中小学生运动会经费2.23万元,用于学生体育训练及竞赛活动保障。 |
我校本年度圆满完成了体育的训练,以及各项运动会的比赛,女子排球比赛在全市获得第一名的好成绩。
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度,严禁超范围违规使用经费。制定了学生训练计划,预算比赛器材的采购。比赛中严控经费,严格按有关规定进行开支,使有限的经费对运动会开展,得到有力的保障。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.23 |
2.08 |
93.31% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.23 |
2.08 |
93.31% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障参赛学生人数 |
≥ |
27 |
人数 |
27 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
运动会取得的效果 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
10 |
9 |
农村学校基础设施薄弱,在学生中起到的宣传力度不够。 |
时效指标 |
经费使用时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生体育比赛取得的名次 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生受益人均成本 |
≥ |
2000 |
元/人·次 |
2000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我校该项目自评得分99分,该项目依据充分、目标明确、程序合理,与支出要求高度相关;项目资金到位及时、使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果好,项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善,在 取得成绩后大力宣传,带动全校师生积极参与到体育中来。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题,制定更有效更完善的制度,加强各个环节的人员培训,提高资金使用效益,保证经费在正常使用范围内使用, 使运动会比赛经费更加公开、透明。 |
项目负责人:郭小英 |
财务负责人:蔡有文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142125T000013134807-仁寿县钟祥镇小学校维修改造项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县钟祥镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维修改造资金2.88万元,用于学校堡坎等维修改造项目。 |
严格按照请示及教体局批复,保质保量完成了维修改造项目,教育教学正常开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格维修改造预算,按程序报批,严禁超范围违规使用经费,按时保质保量完成维修改造项目。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目完成面积 |
= |
106 |
平方米 |
106 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
< |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目工程质量合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
275 |
人 |
275 |
10 |
9 |
农村学校生源有所减少 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目使用期限 |
≥ |
10 |
年 |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目所需经费 |
= |
28800 |
元 |
28800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
我校该项目自评得分99分,该项目按照教体局文件批复,依据充分、目标明确、程序合理,与支出要求高度相关;项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果好,项目的绩效目标基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和各个环节的制度还不完善,执行力不够,产出效果还有待提高。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题,制定更有效更完善的制度,加强各个环节的制度建设,提高资金使用效益,保证经费在正常使用范围内使用。 |
项目负责人:郭小英 |
财务负责人:蔡有文 |
|
|
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|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县钟祥镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育可持续发展。 |
切实保障学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育可持续发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
切实保障学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育可持续发展。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.79 |
6.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
6.79 |
6.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
切实保障学校安全正常运转,提高教育教学质量,促进教育可持续发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:郭小英 |
财务负责人:蔡有文 |
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